送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-13 10:55

我看答案是 借:管理费用-租金 10000
                         预付款项  50000
                       贷:银行存款-工行 60000
我不是很明白,是因为当月是6月,当月的租金直接记租金,而其他几个月因为没有到,是预付的所以归结为预付款项。,如果是这样的话 到7月时是不是要在做一个分录 借:管理费用-租金  10000
                                                                                            贷:预付款项  10000

黄老师 解答

2016-07-13 10:39

你好,应该是前期先预付半年的费用,预付时入借:预付账款  贷:现金   后面相应冲平

黄老师 解答

2016-07-13 10:56

那就是每个月会有10000的发票进来,按发票来冲预付账款科目

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相关问题讨论
你好,真帐实操只有做凭证的, 这个全盘实操是做了凭证,出账本然后再出报表。
2022-03-07 19:17:58
你好 在这边的 会计实操视频教程_会计做账_会计真账实操_老会计手把手教做账-会计学堂 https://www.acc5.com/practice/course/cat_28/list-0-0-0000-0/1.html
2022-01-08 07:49:20
同学,你好,基本都是一样的。
2022-03-07 19:25:21
你好,暂时没有的,你可以在首页右上角点击求课程按钮
2022-02-26 10:35:02
学员你好,稍等我问下客服,九点左右提醒我回复你,害怕到时找不到
2022-03-13 07:05:49
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