要咨询您个问题:25年11月A公司给财政按照合并报表 问
母公司 借:利润分配——应付国有资本收益 252,800 贷:银行存款 252,800 借:利润分配——未分配利润 252,800 贷:利润分配——应付国有资本收益 252,800 答
老师 我们单位转给关联单位款项付法人工资 这笔 问
借:其他应收款 贷:银行存款 答
老师,我想咨询一下,就是对方给我们开了一张发票,我 问
你好,是数电发票吗? 做账系统里面搜发票号码试下 答
老师好,我们公司初建酒店,投资1500万,能开回1000的 问
您好,这种你要看电子税务局,开票是不是一个点,如果是一个点,就是小规模 答
请问老师,客户把11月已经开过票的货退了,发票我们 问
1. 一般纳税人(需冲减进项税额) 借:库存商品 (退货商品的成本金额)贷:主营业务成本 (退货商品的成本金额) 同时,冲减原确认的收入和应收款(因发票红冲、客户未付款):借:主营业务收入 (红冲发票的不含税金额)应交税费 — 应交增值税(销项税额) (红冲发票的税额)贷:应收账款 —XX 客户 (红冲发票的价税合计金额) 2. 小规模纳税人(无进项税额单独核算) 借:库存商品 (退货商品的成本金额)贷:主营业务成本 (退货商品的成本金额) 同时,冲减原确认的收入和应收款:借:主营业务收入 (红冲发票的不含税金额)应交税费 — 应交增值税 (红冲发票的税额)贷:应收账款 —XX 客户 (红冲发票的价税合计金额) 答

产线安装,支付了80%款项,还没安装完毕,可是对方把全额发票开给我们了,应该怎么做分录?
答: 你好 借;在建工程,贷;银行存款,应付账款
请问老师,制作运动场馆使用的手环带芯片的那种,出入场所得刷手环。付了一部分货款1350元,手环还没收到,收到对方全额发票4500元,老师我怎么做分录啊?
答: 借:预付账款 1350 贷:银行存款 1350 借:在途物资 4500 贷:预付账款 1350 应付账款 3150
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司是施工方,安装工程,施工中,按合同开出全额发票,收到60%预付款,怎么做分录,工程结束,收到35%合同款,分录怎么做,剩余5%质保一年,分录怎么做
答: 借;银行存款 贷;预收账款 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;预收账款 贷;应收账款 借;银行存款 贷;应收账款







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