我19年加计抵减少计提了一部分,咨询过税务局了,可以补提。请问,我借方入应交税费-应交增值税-加计抵减,贷方是不是应该入以前年度损益调整了?
若兰
于2020-08-03 16:20 发布 2689次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-08-03 16:21
你好,计入以前年度损益调整或利润分配-未分配利润
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你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17

800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09

你好,同学。
如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51

用以前年度损益调整调整到去年
2020-05-08 09:24:16

你好,这个是这么业务的
多做了费用,少做了进项吗
2020-02-15 09:51:43
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若兰 追问
2020-08-03 16:25
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2020-08-03 16:25