送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-08-03 14:37

你好同学,这个一般是月底统一做一个凭证调 入主营业务成本里

好好 追问

2020-08-03 14:42

老师,具体 分录怎么做?可以写一下吗?

何江何老师 解答

2020-08-03 14:44

借:主营业务成本,贷:原材料 
但是一般是金额等年底我们才处理,。

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相关问题讨论
你好同学,这个一般是月底统一做一个凭证调 入主营业务成本里
2020-08-03 14:37:32
结转的成本,你用的哪个?
2020-05-13 17:54:40
你好,需要看进销存明细账
2016-08-31 10:44:56
你好,同学。 你现在分录调整 把多的冲掉 借 应付等等 贷 库存
2020-05-14 09:51:46
同学你好,冲销原来的原材料数量金额,按正确的入 借:原材料(错误的数量金额)(红字) 贷:原材料(正确的数量金额)(蓝字)
2020-05-14 09:59:17
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