你好,老师。我想问问,知乎有人答复我,大概原理我懂, 问
同学您好,老师正在解答,请稍后。 答
老师,增值税计提科目怎么写 问
你好,就是你们确认收入的分录 答
内账要价税分离吗,要是不分离,费用和收入都按含税, 问
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我们没分配股息和红利,不让填0 填了1也不行,咋回 问
你好,当年有股权转让发生吗 答
老师,企业招聘了残疾员工的话,企业可以享受什么 问
最主要的是 残保金有减免优惠 答
公司增前,新股东就把钱打进公司帐户了,当时做的分录是借:银行存款 贷:其他应付款,现在增资流程完成了。新股东打进的钱,一部分是增资款,一部分是资本公积,但是增资时的股东决议是没有说明资本公积的,4月份增资完成后的分录是 借:其他应付款 贷实收资本 ,哪现在把另外一部分的转成资本公积可以吗?分录怎么做?
答: 你好,可以滴 借;实收资本 贷资本公积
老师,请问我我发现17年得一次分录 借:银行存款10000 贷:资本公积10000 里资本公积科目记错了,应该计入其他应付款里,也就是本应该是借:银行存款10000 贷 其他应付款10000的,请问老师我今年应该怎么正确的调整过来啊
答: 你好 先冲掉之前做的分录,然后做正确分录即可
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我们公司以前没有资本公积这个科目。做的是借:银行存款 贷其他应付款现在要从新建账。应该怎么做呢
答: 没有资本公积这个业务也很正常 如果之前因为错误把应当计入资本公积的计入了其他应付款 做一笔调整分录 借;其他应付款 贷;资本公积
佳佳 追问
2016-07-12 17:13
邹刚得老师 解答
2016-07-12 17:03
邹刚得老师 解答
2016-07-12 17:10
邹刚得老师 解答
2016-07-12 20:25