送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-08-01 20:01

你好,你们可以申请差额征税,

单纯的嚓茶 追问

2020-08-01 20:03

老师,我这是内账,您指点一下分录可以吗?

耿老师 解答

2020-08-01 20:08

你好,收款时计入其他应付款,付款时,差额计入你们的主业务收入,剩余的冲减,你们的其他应付款就可以。

单纯的嚓茶 追问

2020-08-01 20:21

收款时   借:银存15000  贷:其他应付款付款时   借::其他应付款15000      贷银存10000       主行业务收入5000

耿老师 解答

2020-08-01 20:36

你好.贷方还有销项税

单纯的嚓茶 追问

2020-08-01 20:41

哦,好的,我们是内账就没做销项税,但我们这笔钱是先付的,是不是先做预付账款,收到银存时冲预付,差额做主收入呢?

耿老师 解答

2020-08-01 20:49

你好!内账可以这样处理的

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相关问题讨论
你好,你们可以申请差额征税,
2020-08-01 20:01:02
你好!你是私立学校吧!收到,微信费确认主营业务收入,同时确认销项税,发生的支出记录,主营业务成本
2016-08-24 06:59:57
借:劳务成本 贷:银行存款(或库存现金、应付账款)
2020-08-07 17:20:29
借:主营业务收入,应交税费贷:银行存款
2018-01-23 17:07:45
你好 借 管理费用-职工教育经费 、贷 银行存款
2021-08-24 09:56:35
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