送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-08-01 20:01

你好,你们可以申请差额征税,

单纯的嚓茶 追问

2020-08-01 20:03

老师,我这是内账,您指点一下分录可以吗?

QQ老师 解答

2020-08-01 20:08

你好,收款时计入其他应付款,付款时,差额计入你们的主业务收入,剩余的冲减,你们的其他应付款就可以。

单纯的嚓茶 追问

2020-08-01 20:21

收款时   借:银存15000  贷:其他应付款付款时   借::其他应付款15000      贷银存10000       主行业务收入5000

QQ老师 解答

2020-08-01 20:36

你好.贷方还有销项税

单纯的嚓茶 追问

2020-08-01 20:41

哦,好的,我们是内账就没做销项税,但我们这笔钱是先付的,是不是先做预付账款,收到银存时冲预付,差额做主收入呢?

QQ老师 解答

2020-08-01 20:49

你好!内账可以这样处理的

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借管理费用-职工教育经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
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同学,你好 这是送客户的吗
2022-03-19 15:45:32
借管理费用、职工教育经费, 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬、职工教育经费, 贷银行存款。
2022-04-08 14:20:29
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2023-03-08 14:03:54
你好,都是做到职工教育经费里面的。
2022-01-10 15:45:49
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