老师您好,我们公司要收取印度一家公司的 技术服务费1万美元,印度公司说他们得扣除2000元的 源头税(TDS).这块税 是否合理?我公司应该怎么处理?然后 我公司这块收入是否开税务局的发票?怎么开?是否有增值税?谢谢
大胆的狗
于2020-07-30 13:39 发布 1546次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-07-30 13:40
你好同学,这个是他们的国内的规定,一般是合理的同学。
你们是按10000开他们的税票给你们你们当成是成本
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您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45

您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19

可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07

同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24

你是税控盘的服务费,税控盘的服务费要去税局备案,其他服务费不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
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大胆的狗 追问
2020-07-30 13:46
何江何老师 解答
2020-07-30 13:48