老师麻烦问一下,我们公司小规模,季度销售额8.8万元,正常是不需要交增值税的,但这8.8万中有74637.76元是到税局代开的增专发票,税点当时就扣了2239.13元。那我现在要填报季度增值税纳税申报表,我还要补交税吗?还是把8.8万填入“小微企业免税销售额”那里,然后税局把已交的2239.13退回来?
AC
于2016-07-11 11:38 发布 542次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-11 11:45
老师,那如果我们当月销售额有10万,74637.76元填在“税局发票销售额”那里,那余下的部分填在“应征增值税不含税销售额”,还是把10万全部填在“应片增值税不含税销售额”里
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是的,对的,是的额,是的额
2020-07-13 15:16:10

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好不需要填写的明细表也不用填写。
2021-07-06 11:20:08

你好,月报不超过10万元。
2019-06-11 15:25:39

,需不需要在(B44增值税减免税申报明细表)中进行填写; 不需要,2 这个自己填写的,要是享受1%优惠,这个是需要填写或者是其他免税话
2020-05-15 19:15:17
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