请问老师 我公司当时办公楼刚形成时 借固定资产5000万 贷在建工程-办公楼 5000万, 研发楼形成是借固定资产500万 贷研发楼500万 但是都是在一个楼里只是办公楼是二楼,研发在一楼,那么现在想合并做一个固定资产,那分录怎么做?

静@
于2020-07-29 13:49 发布 1579次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-29 13:51
直接一块做借固定资产5500贷在建工程5000 贷研发楼500
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同学你好
对财政直接支付的支出,单位收到“财政直接支付入账通知书”时,按照通知书中的直接支付入账金额
a.预算会计
借:行政支出/事业支出(预算支出类)
贷:财政拨款预算收入(预算收入类)
同时:
b.财务会计
借:在建工程
贷:财政拨款收入
2022-09-14 20:03:31
你好,对的是的,是这么做的。
2022-03-07 18:36:11
一般是长期待摊费用。属固定资产的改良支出计入固定资产的账面价值
2022-05-19 20:16:21
同学您好,这是要交的
2022-03-20 18:24:41
你好,之前发生了多少厂房建造成本,就全部转到固定资产核算就是了,没有按面积转的说法啊
几个厂房和办公楼分开:初始建造的时候,就需要通过 在建工程—某某明细 分别设置不同的明细科目,分别进行核算
2022-03-18 12:04:32
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静@ 追问
2020-07-30 09:49
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2020-07-30 09:53