送心意

朝暮老师

职称中级会计师

2020-07-29 11:18

您好,如果前期都已计提了发放当月直接冲减应付职工薪酬;以前期间没有计提就先计提工资然后做发放的账务处理

海边拾贝 追问

2020-07-29 11:20

账务如何处理呢

朝暮老师 解答

2020-07-29 11:24

您好,第一种情况借:应付职工薪酬-工资  贷:银行存款/库存现金 ;第二种情况  借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬-工资   借:应付职工薪酬-工资  贷:银行存款/库存现金

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需要按所属期为1—12月的工资计算。
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