- 送心意
朝暮老师
职称: 中级会计师
2020-07-29 11:18
您好,如果前期都已计提了发放当月直接冲减应付职工薪酬;以前期间没有计提就先计提工资然后做发放的账务处理
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按实际发放的工资,增加应发工资数据0.3元
2020-07-12 17:32:42

需要按所属期为1—12月的工资计算。
2019-06-10 11:03:07

你好,也就是你们扣除工资是吗?借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用工资负数。
2022-01-11 11:14:03

借:成本费用
贷其他应付款
2019-09-29 19:25:16

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
就是工资表
2017-01-16 15:24:15
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海边拾贝 追问
2020-07-29 11:20
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2020-07-29 11:24