送心意

朝暮老师

职称中级会计师

2020-07-29 11:18

您好,如果前期都已计提了发放当月直接冲减应付职工薪酬;以前期间没有计提就先计提工资然后做发放的账务处理

海边拾贝 追问

2020-07-29 11:20

账务如何处理呢

朝暮老师 解答

2020-07-29 11:24

您好,第一种情况借:应付职工薪酬-工资  贷:银行存款/库存现金 ;第二种情况  借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬-工资   借:应付职工薪酬-工资  贷:银行存款/库存现金

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相关问题讨论
按实际发放的工资,增加应发工资数据0.3元
2020-07-12 17:32:42
需要按所属期为1—12月的工资计算。
2019-06-10 11:03:07
你好,也就是你们扣除工资是吗?借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用工资负数。
2022-01-11 11:14:03
借:成本费用 贷其他应付款
2019-09-29 19:25:16
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 就是工资表
2017-01-16 15:24:15
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