老师,老板要年底开销项发票,是不是这笔业务得有合 问
您好,有合同就可以开了 答
CPA综合阶段课程在哪学 问
同学,你好, 这个需要问下学堂官网:https://www.acc5.com/ 的在线客服,是他们在负责教学这块。 答
因未签订劳动合同,企业赔付给员工的双倍工资,申报 问
是的,申报个税时是按工资薪金所得申报 答
残疾人员工的工资,社保公积金(公司负担部分),都可以 问
只能是工资部分加计扣除 答
借:银行存款 贷:实收资本-马格日乐吐还这 问
你好,这是投资款。你的会计分录是对的 答

老师,请问我四月份收到的进项发票没有抵扣,记得应交税费-待认证进项税额科目,七月份认证抵扣了,需要做怎样的分录?
答: 您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
老师,你好,我们进项发票到了之后当月不认证,我计入了:应交税费-待认证进项税额 以后期间才认证,月底需要结转吗?分录怎么做?
答: 你好 1,当月不认证,月底不需要做结转分录 2,次月认证了这样做分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 这个时候才需要做结转分录的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我想问下,我公司的进项发票不确定以后是不是要抵扣,现在做账税费是不是可以先做进应交税费-待认证进项税额呢
答: 这个不确定的数据,不做账务处理,计入这个待认证的进项税额,就是已经取得专用发票没有验进项税的发票。已经是铁板订订的可以抵扣进项税的事项了。









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