送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-07-27 10:46

你好,借管理费用-办公费   贷银行存款         然后借应交税费-应交增值税(减免税额)  借管理费用-办公费  负数金额

小玉 追问

2020-07-27 10:55

月底还需要结转吗减免税额

徐阿富老师 解答

2020-07-27 10:57

你好,要转减免税额的,和其他子目一起转到未交增值税

小玉 追问

2020-07-27 14:27

老师,能直接记到未交增值税吗

徐阿富老师 解答

2020-07-27 14:28

你好,不能,有规定按照规定来吧,直接计入未交直接看不出减免税额

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相关问题讨论
发生的时候,借管理费用-办公费 贷银行存款 然后抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用。
2018-11-16 11:04:38
你好 借 应交税费-应交增值税(抵减税额)借管理费用 负数
2020-02-24 15:13:15
你好,借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税(减免税额) 借管理费用-办公费 负数金额
2020-07-27 10:46:08
借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额时, 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
2018-01-11 15:54:13
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-06-01 15:02:21
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