老师,我之前暂估固定资产20万,折旧提了2万,发票来后,发现含税 价加税是20万,实际固定资产应该入账17.7万元,这个发票来了之后怎么处理,老师帮我写一下分录可以吗?
wenwen
于2020-07-27 08:32 发布 532次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-07-27 08:33
您好
只需要调整固定资产的初始入账金额就是了,已计提的折旧不调整。
借:应付账款 2.3
贷:固定资产 2.3
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就累计折旧的分录吗?折旧的分录,是 借管理费用或制造费用等-折旧 贷;累计折旧
2019-11-11 16:07:21

借:固定资产贷:银行存款;借:管理费用贷:累计折旧,这个汇算纳税调增即可的
2018-07-13 15:52:29

你好 借;固定资产 贷;银行存款 等科目
2018-07-02 10:45:47

借:固定资产--XX 贷:库存现金等
2018-06-26 16:05:28

是的,这样分录就可以的。
2019-01-07 09:26:14
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wenwen 追问
2020-07-27 08:39
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2020-07-27 08:40