送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-08 16:33

你好!在其他应收款或其他应付款科目下合算,要做账因为钱从你们公户走

上传图片  
相关问题讨论
计入营业外支出科目核算。
2018-08-01 10:54:36
1、同学做账应该按照应缴纳来做账 借:管理费用等 其他应收款-员工个人部分社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 2、如果没有全部缴纳,理论应该补缴纳,不应该存在大量的待转金的
2022-05-06 13:26:06
你好!在其他应收款或其他应付款科目下合算,要做账因为钱从你们公户走
2016-07-08 16:33:37
借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 存款
2020-05-14 10:13:22
您好!这个借银行存款 贷管理费用-社保费
2024-04-10 19:04:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...