我想问下我是10月发生的评估费。10月已付款未收发票入账其他应付款。我12月收到发票,我怎么入账比较合适(注意,开票时间是10月)
青青
于2020-07-24 10:34 发布 627次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,收到发票时借管理费用,等贷其他应收款,
2020-07-24 10:37:08

你好,是费用发生款项暂时没有支付?
2019-07-09 09:53:08

你好,全额冲销,然后根据发票入账
2016-12-20 13:29:26

你好,全额冲销,然后根据发票入账
2016-12-20 13:29:34

挂应付账款暂估这里就可以了
2020-04-22 10:19:30
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