本月收到货款并已开发票,货款价税合计100元,货物在下个月发出分录怎么写。收款时:借:银行存款100 贷:应收账款88.49 应交增值税11.51 ,下月发货时,借:应收账款88.49 贷:主营业务收入 88.49 借:主营业务成本50 贷:库存商品50,老师这样做是对得吗。
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于2020-07-24 09:11 发布 940次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-24 09:13
你好 本月收到货款 借:银行存款 贷:预收账款 开具发票 借:预收账款 贷:应交增值税
下个月发货确认收入 结转成本
相关问题讨论

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

你好,毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
2020-07-10 14:46:32

您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52

可以
2017-03-16 13:20:34

您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01
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2020-07-24 09:33
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2020-07-24 09:37