老师您好,有个关于计提应收账款坏账准备的问题,假如一个客户应收应付,预收预付都有余额,该怎么计提坏账呢?具体对冲步骤是什么样的?该客户预付账款期末借方余额要并到应收账款里去计提坏账吗?
Ms_Wonderful
于2020-07-23 10:39 发布 1256次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-23 10:40
应收账款和预收账款对抵后的金额计提坏账准备
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一般情况下,应收票据内容性质与应收账款类似,是核算的与销售收入有关的款项。
而预付账款是购货的,所以转入其他应收款。
2020-02-23 13:53:48

你好,填写的其他应收款科目的金额。因为你把预付账款已转到其他应收款了
2020-02-23 13:52:22

应收账款和其他应收款是要计提坏账准备。
一般情况下,预付账款不应当计提坏账准备,如果有确凿证据表明预付账款已经无望再收到所购货物时,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款,并计提坏账准备。应收票据也是同理
2018-12-30 15:24:12

你好,具体是什么问题呢?
2021-03-28 11:09:08

您好,您的问题是什么呢
2021-04-17 08:58:07
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Ms_Wonderful 追问
2020-07-23 10:42
辜老师 解答
2020-07-23 10:43