老师你好,我们的应收收应付帐款的尾差怎样做帐务处理,如由于付款和开票差0.1元钱,合同已终止不再有业务往来
丽
于2020-07-21 15:32 发布 2152次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好,尾差计入营业外收支科目
2020-07-21 15:35:31

你好!你红字冲减之前摊销的分录,然后做正确的就好了。
2018-08-14 10:43:25

老师,你回答不出来说一声。以后回答是时不要敷衍了事,要举一反三
2017-05-08 10:31:16

需要提供收据。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-07-20 10:25:11

他为什么垫付呢?垫付的你怎么做的呢
2019-12-03 16:46:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息