送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-07-21 11:03

您好,可以这样做分录的

???? 芬???? 追问

2020-07-21 11:04

计提不是其他应付款?计提时没有预付工资,怎么能贷预付?

小黎老师 解答

2020-07-21 11:05

您好,这种贷方是预付的 代表之前肯定是预付过款项,现在冲了

???? 芬???? 追问

2020-07-21 11:16

没有,是第一次计提全部工资,公户收到劳务费但是还没有给对方开票,所以后来少预付了一笔工人工资,借预付账款,贷银行存款。

小黎老师 解答

2020-07-21 11:25

您好,这种情况要看之前会计用的科目了 是不是他就用的这一个科目

???? 芬???? 追问

2020-07-21 11:44

不是,其他计提工资时用的其他应付款

???? 芬???? 追问

2020-07-21 11:45

是不是可以计提时其他应付款,预付时,借预付,完了预付冲其他应付款

小黎老师 解答

2020-07-21 13:58

您好,这个可以的,但是容易如果忘记了或者不是一个人做账可能出现疏漏

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相关问题讨论
您好,可以这样做分录的
2020-07-21 11:03:34
你好,分录是可以的,
2019-09-26 10:57:51
原来是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2016-11-23 17:05:47
您好,理论上建筑公司要按完工百分比确认成本的,你看你们有没有工程施工合同成本和工程结算科目。
2020-01-13 17:45:05
收到发票,借劳务成本负数,贷应付账款负数,然后借劳务成本贷应付账款 结转的分录对。
2020-01-13 17:06:54
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    您好,债券的评估值=100×2000×(P/F,5%,5)+2000×100×8%×(P/A,5%,5)=225977

  • 购进一批材料入库,支票价10万,税13%,另发生运费2000

    计算本月多交或未交增值税 1.购进材料入库不含税材料价:10万进项税额:10万 * 13% = 1.3万运费可抵扣税额:2000 * 9% = 180元进项税合计:1.3万 %2B 180元 = 13180元 2.销售产品不含税销售额:50万销项税额:50万 * 13% = 6.5万 3.购进免税农产品进项税额(按买价10%计算):20万 * 10% = 2万 4.购进设备不含税设备价:5万进项税额:5万 * 13% = 6500元运费可抵扣税额:1000 * 9% = 90元 5.仓库火灾转出进项税额:3400元 6.捐赠灾区视同销售销项税额:3万 * 13% = 3900元 7.上月应交增值税支付与本月应交增值税计算无关,但减少银行存款。 本月应交增值税 = 销项税额 - 进项税额 %2B 转出税额 %2B 视同销售销项税额 = 6.5万 - (13180元 %2B 2万 %2B 6590元) %2B 3400元 %2B 3900元 = 65000元 - 39770元 %2B 3400元 %2B 3900元 = 32530元 本月已交增值税 = 上月应交增值税 = 2万 本月多交或未交增值税 = 本月应交增值税 - 本月已交增值税 = 32530元 - 20000元 = 12530元(未交增值税) 写出下列业务分录 1.购进材料入库 借:原材料 102000 应交税费-应交增值税(进项税额) 13180 贷:银行存款 115180 1.销售产品 借:应收票据 565000 贷:主营业务收入 500000 应交税费-应交增值税(销项税额) 65000 1.购进免税农产品 借:原材料 180000 应交税费-应交增值税(进项税额) 20000 贷:银行存款 200000 1.购进设备 借:固定资产 51090 应交税费-应交增值税(进项税额) 6590 其他应付款 800 贷:银行存款 58480 1.仓库火灾 借:待处理财产损溢 23400 贷:原材料 20000 应交税费-应交增值税(转出税额) 3400 (假设后续处理是计入营业外支出) 借:营业外支出 23400 贷:待处理财产损溢 23400 1.捐赠灾区(假设捐赠支出计入营业外支出) 借:营业外支出 28000 贷:库存商品 28000 借:营业外支出 3900 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 3900 1.上月应交增值税支付 借:应交税费-未交增值税 20000 贷:银行存款 20000

  • 老师,我们是小规模公司,工厂开发票要收我们8-10个

    你好!这个确定不了。利润高就不会

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