你好,老师,去年改增值税税率,由于我们签有未开票16%的合同,就统计了一下,提前把16%的税交了。计入无票收入,以后补开发票,这个是往哪个科目里记呢?

燕子非非
于2020-07-17 16:14 发布 775次浏览
- 送心意
陈林飞老师
职称: 注册会计师,税务师
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您好,根据您所描述的情况,因为增值税纳税义务发生时的税率是16%,所以后续您在开票的时候,即使税率已经变为了16%,也还是要按照16%进行开票。
2020-07-17 16:16:21
4.1号后原来的合同按原来的税率开具发票
2019-03-22 10:15:08
你好,先做进项税转出,然后和对方联系,对方作废票却在你这边也不行的,要重新开。
2018-08-20 17:27:31
你好,之前的发票退了,重新开正确的
2018-10-18 09:39:15
你好,是根据纳税义务发生的时间开具。
2019-03-27 22:49:45
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