送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-17 13:07

你好,你们是属于高新的吧

朴老师 解答

2020-07-17 13:07

各地政策是不太一样的

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相关问题讨论
你好,你们是属于高新的吧
2020-07-17 13:07:02
你好,是的
2017-05-17 11:49:20
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品——材料 药品 劳务成本——工资
2018-01-08 08:36:14
借:贷款,贷:银行存款;明细可以设置客户名字2、借:短期借款贷:银行存款
2017-04-07 10:46:56
我想问一下,收到押金怎么做账?退押金该怎么做账? 借银行存款 贷其他应付款 退时做相反分录。 公司在上海,有一个员工在北京,暂时将他的社保挂靠在北京A公司,工资还是由深圳自己公司发,现在需要将他的社保款转给A公司,如何做账务处理呢.是员工挂靠在其他单位交,现在我们要付款给其他单位,该如何做账?凭其他单位给的社保缴纳明细可以入账吗? 借管理费用 贷其他应付款 凭其他单位给的社保缴纳明细可以入账,可以的。
2017-03-02 17:55:07
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