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淡定-小芳
于2020-07-16 15:12 发布 1545次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-16 15:13
你好,现在不需要做账,等员工报销时,再做账,因为现在没有发票,不能计入费用,钱也不是公司付的,
淡定-小芳 追问
2020-07-16 15:14
报销时的分录是怎么做的
立红老师 解答
2020-07-16 15:21
你好,借,管理费用——福利费贷,应付职工薪酬一福利费借,应付职工薪酬一福利费贷,其他应付款——老板垫款将来还款借,其他应付款——老板垫款贷,银行存款
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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淡定-小芳 追问
2020-07-16 15:14
立红老师 解答
2020-07-16 15:21