送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-16 15:13

你好,现在不需要做账,等员工报销时,再做账,因为现在没有发票,不能计入费用,钱也不是公司付的,

淡定-小芳 追问

2020-07-16 15:14

报销时的分录是怎么做的

立红老师 解答

2020-07-16 15:21

你好,
借,管理费用——福利费
贷,应付职工薪酬一福利费

借,应付职工薪酬一福利费
贷,其他应付款——老板垫款

将来还款
借,其他应付款——老板垫款
贷,银行存款

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相关问题讨论
你好,现在不需要做账,等员工报销时,再做账,因为现在没有发票,不能计入费用,钱也不是公司付的,
2020-07-16 15:13:35
这个工伤你们单位负担是吗 借应付职工薪酬贷其他应付款-法人 借管理费用福利费贷应付职工薪酬。
2020-06-05 08:57:33
同学你好 借福利费 贷专项应付款
2020-12-04 07:05:33
你好 借应收账款-某病人 贷主营业务收入 应交税费
2019-09-20 11:04:19
垫付 借:其他应收款——垫付农合补偿款 贷:库存现金、银行存款 收到 借:库存现金、银行存款 贷:其他应收款——垫付农合补偿款
2018-11-17 14:24:12
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