送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-16 14:25

你好   你需要先建账  你要以你们截止某月的期末余额来建账。 比如7月了  你可以用6月末余额来建账

BLUE💙 追问

2020-07-16 14:31

去年一月份成立的,那我是录入初始金额吗?

meizi老师 解答

2020-07-16 14:33

你好   是的  如果你要以去年的数据来建账  你就要从去年1月开始建账  挨着每月建账做账

BLUE💙 追问

2020-07-16 14:37

怎样才能辨别自己做的账没有问题?

meizi老师 解答

2020-07-16 14:40

你好  比如银行数需要对、过渡科目:应收账款、应付账款 、主营业务收入跟开票金额是否一致、增值税跟开票系统是否一致、进项税是否跟认证的一致等 ;账账 。账实 账表是否一致

BLUE💙 追问

2020-07-16 14:47

像这种起初建账就只录去期初的银行存款和现金就可以了吧。它又没有做过账

meizi老师 解答

2020-07-16 14:48

你好   嗯 你有什么期初  对应的科目就核对清楚来建账  要记得先试算平衡 不然到时你不平

BLUE💙 追问

2020-07-16 17:16

我直接做分录就可以了吧,不用录期初金额。把以前的凭证补上就可以了对吗?

meizi老师 解答

2020-07-16 17:22

你好   先建账期初   然后按经营业务 去做账即可      你期初是没有金额的话就是0

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