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BLUE💙
于2020-07-16 14:23 发布 1445次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-16 14:25
你好 你需要先建账 你要以你们截止某月的期末余额来建账。 比如7月了 你可以用6月末余额来建账
BLUE💙 追问
2020-07-16 14:31
去年一月份成立的,那我是录入初始金额吗?
meizi老师 解答
2020-07-16 14:33
你好 是的 如果你要以去年的数据来建账 你就要从去年1月开始建账 挨着每月建账做账
2020-07-16 14:37
怎样才能辨别自己做的账没有问题?
2020-07-16 14:40
你好 比如银行数需要对、过渡科目:应收账款、应付账款 、主营业务收入跟开票金额是否一致、增值税跟开票系统是否一致、进项税是否跟认证的一致等 ;账账 。账实 账表是否一致
2020-07-16 14:47
像这种起初建账就只录去期初的银行存款和现金就可以了吧。它又没有做过账
2020-07-16 14:48
你好 嗯 你有什么期初 对应的科目就核对清楚来建账 要记得先试算平衡 不然到时你不平
2020-07-16 17:16
我直接做分录就可以了吧,不用录期初金额。把以前的凭证补上就可以了对吗?
2020-07-16 17:22
你好 先建账期初 然后按经营业务 去做账即可 你期初是没有金额的话就是0
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-07-16 14:48
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2020-07-16 17:22