老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

老师,我们挂靠A公司做项目,现在A公司拨款方式是找的b公司承兑贴现给我们,我现在要给人家打收据,交款单位写b公司吧,收款方式应该写承兑贴现还是转账,另外收款事由写我们项目名称…的材料款?
答: 您好。 从您的描述来看,是您公司应收A公司材料款,A公司拿承兑找B公司贴现,贴现后,将款项转给您公司。 贴现后,款项是从B公司账户转到您的公司吗?如果是这样,交款单位就是B公司,收的材料款,银行转账,自己在收据上备注好:是A公司材料款即可。 建议和对方沟通,让B公司把贴现后的金额转给A公司,再有A公司转到您公司,毕竟您不与B公司发生业务往来,避免以后在资金上有纠纷的可能。 希望能够帮到您。
给对方单位付材料款,用不用对方单位开具收据?
答: 你好 你们是银行回单有的话 不需要了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老板收顾客材料款4000元 没有收据 钱没给我 然后又转手付给工人工资4000元 怎么做账?
答: 借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费 借;应付职工薪酬 贷;库存现金





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2020-07-16 06:40
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