送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-14 22:18

您好
请问是其他应付款为负数么

紫韵清风 追问

2020-07-14 22:22

是的,不好意思打错了

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:23

是多支付出去了 年末的时候收回就可以了

紫韵清风 追问

2020-07-14 22:26

资产表上体现负数不要紧的吧?

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:29

资产表上体现负数不要紧 只要资产总额不是负数

紫韵清风 追问

2020-07-14 22:33

资产合计不是负数的

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:34

那这样没什么问题哈

紫韵清风 追问

2020-07-14 22:54

这是增值税月度申报表,期末未缴税额负3042.52元这些是多交的税,到年底会怎么办?

bamboo老师 解答

2020-07-15 05:58

多交的可以后期少缴纳增值税抵减啊

紫韵清风 追问

2020-07-15 09:14

那为什么我这个,407.12没有抵减啊?

bamboo老师 解答

2020-07-15 09:15

抱歉 前面看错了 是期初的 这个跟本期无关  是缴纳了前面期间的

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您好,现在数据有没有调整好了
2020-07-07 16:23:52
你好 比如: 去年-50,今年-60:用绝对值方法,[-60 - (-50)]/ |-50|= -10/50= -20%;
2018-09-14 18:40:46
您好,您需要哪些支持
2021-10-15 08:02:35
你好,按照你的应交是0,预交41.65,应退的就是负数。
2020-07-07 15:42:17
你是出口企业的吗,不是的话不填这里
2020-04-23 18:56:22
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