送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-14 21:35

您好,一个是应交税费-应交增值税、一个是应交税费-未交增值税。不可以通用。

ok棒 追问

2020-07-14 21:40

这两个科目是怎么使用的?不太懂。
是不是每个月要把销项、进项转到“转出未交增值税”这个科目,同时把“转出未交增值税”的余额转到“未交增值税”科目,这样,一个月就过去了。
等到次月交增值税的时候,再冲掉“未交增值税”科目,是这样用的吗?

小林老师 解答

2020-07-14 21:41

您好,是的,您的理解非常正确。转到“转出未交增值税”这个科目即可,同时确认未交增值税。剩下部分您的处理非常正确。

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
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