送心意

朝暮老师

职称中级会计师

2020-07-14 14:03

公式是正确的

A 追问

2020-07-14 14:05

核对了,科目余额表就是我发你的数,

A 追问

2020-07-14 14:09

这是科目余额表

A 追问

2020-07-14 14:19

我按金蝶出的报表申报会不会有什么问题,现在也不知道哪里有问题,今天要申报了,后期再调整?

A 追问

2020-07-14 14:32

我的应收账款为负数,还有很多票没开给客户

朝暮老师 解答

2020-07-14 14:02

您好,检查一下报表取数公式是否正确

朝暮老师 解答

2020-07-14 14:04

您好,跟科目余额表核对了吗?

朝暮老师 解答

2020-07-14 14:17

您好,预收款的期末余额是年初数,是不是期初录的有问题啊

朝暮老师 解答

2020-07-14 14:31

您好,各模块都结账完重新计算还是不对吗?

朝暮老师 解答

2020-07-14 14:36

您好,应收的借方负数就是预收款,那报表应该是没问题的

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公式是正确的
2020-07-14 14:03:27
你好,那你应收账款明细科目有没贷方余额的?可能需要改公式
2017-04-06 13:52:34
问题是她资产负债表不反应负的应收账款
2017-03-29 10:28:11
你好,是不是应付账款明细科目有借方月份
2017-10-12 13:09:34
你好!是往来账重分类造成的,你们应收账款有贷方余额的明细科目
2020-06-23 05:56:26
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