送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-13 21:23

你好  借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

默默的玉米 追问

2020-07-13 22:13

那并入工资表的时候,怎么做啊?还是直接在个税申报上把200算在每人头上啊?此处的应付职工薪酬二级科目挂福利费还是工资?

紫藤老师 解答

2020-07-13 22:13

个税就是和工资薪金一起的

紫藤老师 解答

2020-07-13 22:13

此处的应付职工薪酬二级科目挂福利费

默默的玉米 追问

2020-07-13 22:14

我的意思这里7300,在6月24已经发放了。6月底我算工资表时,这7300怎么并入工资表体现出来算个税

紫藤老师 解答

2020-07-13 22:15

按照每个人200并入工资薪金一起

默默的玉米 追问

2020-07-13 22:16

算进去了。分录怎么写啊。不是已经在6月24计入管理费用-福利费7300
贷应付职工薪酬-福利费7300  借应付职工薪酬-福利费 7300  贷银行存款了吗。

紫藤老师 解答

2020-07-13 22:17

你7月份不做分录了

默默的玉米 追问

2020-07-13 22:18

那我的6工资30万,福利费7300,申报个税时,按照应税收入307300申报。个税直接写进去就行了

紫藤老师 解答

2020-07-13 22:19

对的,你的理解是对的

默默的玉米 追问

2020-07-13 22:20

做工资表的时候,还是按照30万做吗?这7300要在工资表加上去吗?我加上去了。他的实领金额就多了7300,其实我已经在6月24提前发了啊。这点没明白

紫藤老师 解答

2020-07-13 22:21

工资表就是30万,申报个税的时候加上7300

默默的玉米 追问

2020-07-13 22:22

谢谢。明白了

紫藤老师 解答

2020-07-13 22:22

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦

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你好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-07-13 21:23:15
借:现金 贷:应交税费-应交个税 交纳个税时 借:应交税费-应交个税 贷:银行存款
2020-01-14 20:33:53
您好,您就根据您实际扣款的金额做账就可以,您上月扣115.12,实际交18.37,然后您本月就把多扣的还给员工,就做相反的分录,借应交税费-应交个人所得税贷应付职工薪酬,然后实际发工资的时候,就按账面的应付职工薪酬做
2019-09-22 17:42:53
计提社保 借:××费用(管理/销售等) 单位部分 营业外支出(个人部分) 贷:应付职工薪酬——社保 /公积金
2019-11-05 11:00:19
不会省税的啊 借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬
2017-12-16 09:10:59
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