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默默的玉米
于2020-07-13 21:20 发布 1760次浏览
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-13 21:23
你好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
默默的玉米 追问
2020-07-13 22:13
那并入工资表的时候,怎么做啊?还是直接在个税申报上把200算在每人头上啊?此处的应付职工薪酬二级科目挂福利费还是工资?
紫藤老师 解答
个税就是和工资薪金一起的
此处的应付职工薪酬二级科目挂福利费
2020-07-13 22:14
我的意思这里7300,在6月24已经发放了。6月底我算工资表时,这7300怎么并入工资表体现出来算个税
2020-07-13 22:15
按照每个人200并入工资薪金一起
2020-07-13 22:16
算进去了。分录怎么写啊。不是已经在6月24计入管理费用-福利费7300贷应付职工薪酬-福利费7300 借应付职工薪酬-福利费 7300 贷银行存款了吗。
2020-07-13 22:17
你7月份不做分录了
2020-07-13 22:18
那我的6工资30万,福利费7300,申报个税时,按照应税收入307300申报。个税直接写进去就行了
2020-07-13 22:19
对的,你的理解是对的
2020-07-13 22:20
做工资表的时候,还是按照30万做吗?这7300要在工资表加上去吗?我加上去了。他的实领金额就多了7300,其实我已经在6月24提前发了啊。这点没明白
2020-07-13 22:21
工资表就是30万,申报个税的时候加上7300
2020-07-13 22:22
谢谢。明白了
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紫藤老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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