我三月份开了一张税率1%的票,四月因对方不收红冲了重新开了一张金额一样税率3%的票,现在报税应纳税减征额为负数,与本期应纳税额加起来刚好是要上的税款,但提交不了报表,请问我要怎样填增值税申报表
一缕微风
于2020-07-13 11:07 发布 1002次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-13 11:39
你这个咋填写,你截图看看可以吗,
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

你是什么的减征,你附表四和减免税申报表都填写了吗
2020-02-17 18:11:58

是的,对的,是的额,是的额
2020-07-13 15:16:10

你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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maize老师 解答
2020-07-13 11:39