送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-07-12 15:43

同学,你可以选择1%的

吕雪容 追问

2020-07-12 15:47

怎么选择的

吕雪容 追问

2020-07-12 15:48

我的是按3%算的

venus老师 解答

2020-07-12 15:51

你 这样填写没问题,因为你们是免税的

吕雪容 追问

2020-07-12 15:52

但是税是按3%算的,我们开的是1%的票,税额不合适得缴税

吕雪容 追问

2020-07-12 15:56

老师,我应该怎么改

venus老师 解答

2020-07-12 15:57

18栏有个减征额,填写2%的

吕雪容 追问

2020-07-12 16:03

谢谢老师

venus老师 解答

2020-07-12 16:09

好的呢,同学,满意给老师五星好评,祝你周末愉快

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1、减按1%征收率征收增值税的销售额填写在 “应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次; 2、对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在 “本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2021-10-21 00:57:05
你好,那个2%是 对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在 “本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-07-06 10:06:47
同学,你可以选择1%的
2020-07-12 15:43:59
同学你好 和开普票一样 开票金额填写到代开专票里
2020-07-01 09:47:15
您好这种情况您需要按税务局说的申报,
2022-07-04 16:30:26
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