送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-07-11 15:03

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

陈诗晗老师 解答

2020-07-11 15:08

701本月完工,8件
702本月完工10件,在产品10件
703  704 没有完工
人工分配率v127960/b
你这数据不对吧,你这累计工时为45700小时,应该是人工费用吧,不是工时吧

可爱的老鼠 追问

2020-07-11 15:47

应该是那题目软件出错了

可爱的老鼠 追问

2020-07-11 15:48

修改过后呢

可爱的老鼠 追问

2020-07-11 15:52

主题有人问过了,有几步不懂,所以我问一下

陈诗晗老师 解答

2020-07-11 16:05

什么意思,你问一下,确定 一下这里的数据

上传图片  
相关问题讨论
您好,计算过程上如下 在产品约当产量=200*40%=80 制造费用分配率=(3600+49200)/(80+800)=60 完工产品制造费用=60*800=48000 在产品制造费用=80*60=4800
2022-01-03 18:10:04
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-11 15:03:37
你好 制造费用约当分配率=(3600%2B49200)/(800%2B200*40%) 完工品=800*制造费用约当分配率 在产品=200*40%*制造费用约当分配率
2022-01-03 21:00:38
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-25 14:23:48
先入原材料然后领用时再用制造费用_机物料消耗。
2019-12-04 09:38:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...