原增值税申报的已交数是3500,后来更正申报后的已交数是4500,需要补税,那是不是补缴的税是3500-4500=1000元这个差额???
sherry
于2020-07-11 11:12 发布 2474次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-07-11 11:14
是的,就是需要交税的金额是4500元,已经预缴税款3500元,需要补缴税款是1000元,补缴税款结束
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应纳税额=(应税收入−可扣除项)×税率。增值税申报表有相应差额增税附表,一并填列。
2019-01-07 22:54:39

你好,你这个差额是因为差额征收还是什么呢?
2022-04-08 13:54:45

差额征收,增值税申报怎么报
2017-07-15 19:45:09

你好 是尾差的原因吗 记营业外收支科目
2020-01-14 14:34:11

是的,就是需要交税的金额是4500元,已经预缴税款3500元,需要补缴税款是1000元,补缴税款结束
2020-07-11 11:14:34
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