送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-07-10 17:50

你好,跟利润表之间的勾辑关系不对

平凡\人生 追问

2020-07-10 18:04

利润表是对的,是上图分录的问题,我又看不出来上图的分录怎么不对?

平凡\人生 追问

2020-07-10 18:07

我刚把这两笔分录删了,资产负债表和利润表对上了,所以是上图的分录错了,老师帮我看一下,分录错哪里了

小黎老师 解答

2020-07-10 18:19

你好,要红字先冲啊,然后再计入其他应收款

平凡\人生 追问

2020-07-10 18:21

2019年发生的业务,2020年怎么冲,走什么科目?

小黎老师 解答

2020-07-10 18:22

你好,你们有年度损益这个科目吗?

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相关问题讨论
你好 科目汇总表平的话,资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了,计算错误,认真复核,或者当月没发生额的抄错数。 2,建议你逐项检查,科目汇总表上月余额是否平,本月发生额是否平,本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表,检查一下公式有没有问题 3,科目汇总表是平的,就要检查:帐帐相符、帐表相符。 如果是软件做账的话 查看下公式是否正确
2018-12-12 10:12:46
您好!建议您先看下科目余额表,是不是平的。如果科目余额表是平的,则根据科目余额表一个一个科目核对,看哪个数据错了。 另外,有的软件本身的原因,您如果有录入负数,也可能造成数据不平。
2016-04-07 15:20:37
同学,你好 你期末差了18700,你有这笔分录吗?
2021-10-14 14:28:31
你检查资产负债表 哪个地方不平多了少了 再去差相应地方科目
2016-09-01 16:55:17
您好!暂存是可以修改的。
2016-06-13 14:36:58
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

  • 老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入

    同学你好,能把题目贴上来么?

  • 你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买

    你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工

  • 甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自

    因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算

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