就是以前年度厂家开给我们的发票,已经抵扣了 然后在做发票红字冲销的时候,勾选的是未抵扣 现在税局把我这张原来的这张发票整个做了进项税额转出 请问,这个怎么处理 请问,这个怎么处理
北葵
于2020-07-09 17:55 发布 1036次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-07-09 17:56
你好,原来这张发票做入那个科目,把进项税额转出做到这个科目
相关问题讨论

是失控发票不能抵扣是吗
2019-06-28 13:56:53

你好!
是的,你的理解很对
需要减少以前年度损益,不用补交企业所得税的
2020-07-01 19:05:50

你好,原来这张发票做入那个科目,把进项税额转出做到这个科目
2020-07-09 17:56:43

您好,金额不大的话可以直接通过费用类科目调整
2019-11-27 15:02:07

您好!直接在表二做转出,然后会计上做处理
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-10-31 18:28:33
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北葵 追问
2020-07-09 18:01
小黎老师 解答
2020-07-09 18:05