送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 16:22

您好
摘要可以写收到材料未收到发票 或者发生了费用未取得发票

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-09 16:23

分录怎么写

bamboo老师 解答

2020-07-09 16:24

借:工程施工 管理费用等 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-09 16:26

这样可以吗

bamboo老师 解答

2020-07-09 16:28

您款项已经预付了么

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-09 16:30

没有,不是暂估吗,预付或应付不是都可以用吗

bamboo老师 解答

2020-07-09 16:34

不的 没有预付就用应付账款暂估

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-09 16:36

啊,为什么一定要用应付?

bamboo老师 解答

2020-07-09 16:38

预付是预先支付 您没有支付啊 应付是应该支付的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-09 16:40

实际是因为这个季度利润很高,而做了暂估,暂估能刚好是整数吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-09 16:44

你回复的也太慢了吧

bamboo老师 解答

2020-07-09 17:00

这个是人为调整利润  正规的是不应该这样的
我暂时有事离开了一会 就是上课 也会有个课件休息吧
正常的话 我回复您慢么?

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