老师,请问下我们公司内帐会计做的帐我不明白,就是我们在供货厂家预付100万货款,然后每次订货做相应的扣款,会计付账款的时候借:预付账款,但是每次到货,她又做,借:库存商品 贷:应付账款(负数),我看余额表也是平的,我想问下这样做账对么?为什么用了预付又挂应付-负数呢?
魔豆
于2016-06-30 09:59 发布 852次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-30 10:10
邹老师,我明白是要对应预付账款....可之前会计就这样做的,我真不懂,我看的财务软件里预付账款100万还挂着,应付账款都是负数,库存商品数额是对的,我需要重新纠正过来么?这样影响之前的财务数据么?
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你好,可以贷方用预付账款冲销之前支付预付账款的
2016-06-30 10:00:17

您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50

借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26

你好,你是简易注销还是一般注销?
2022-04-15 15:20:04

你好,不可以。第二个分录,贷方全部计入预付账款核算。
而不是一部分预付,一部分应付
2022-05-25 16:15:45
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邹老师 解答
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