属于信息技术服务行业一般纳税人,有进项发票,但是没有对外开票,都是确认未开票收入,可以享受加计抵减10%增值税吗?
kj_Am0m3ZnnqDhh
于2020-07-08 10:03 发布 1538次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-07-08 10:04
你好,可以享受加计抵减的
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你好,税率是6%
2016-08-22 16:06:28

你好,服务行业的进项是很少的,一般就只有一些房租,水电,办公费,差旅费,通信费之类的。
2024-05-10 09:08:56

你好,我方开具税率为6的技术服务费发票给企业,收到进项税率3的小规模纳税人开具的增值税专用发票也是技术服务费,这种情况是计入成本核算的
借;主营业务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2020-04-28 20:00:29

您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54

你好,可以享受加计抵减的
2020-07-08 10:04:42
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