甲公司发生销项税,合计32,500元,进项税额合计26,800元,当月缴纳增值税6000元,编制缴纳当月增值税的分录。求老师解答,谢谢。

饱满的水壶
于2020-07-08 09:58 发布 789次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-07-08 10:05
借:应交税费-应交增值税(已交税金) 6000
贷:银行存款 6000
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你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,不需要缴纳增值税的
2020-04-27 17:35:27
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
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宇飞老师 解答
2020-07-08 10:07