老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答
老师,财务核算体系包括什么?怎么搭建财务核算体系 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师,我想问一下子公司的是独立法人,独立核算的吗? 问
是的,就是那样子的哈 答
想系统的学下,看那些视频,有没有什么顺序? 问
您好,你是要学什么了? 答

请问银行明细账里面 借是减少,贷是增加,而我在学的 银行存款 的账户里却要记 借是增加,贷是减少呢
答: 你好,是对账单的借贷方吗?
企业内账做到20年9月份,之后的每期没有做内账,我现在刚接手做一月份的内账银行存款余额对不上,因为之前断了好几个月的支出没登账,我现在可以把这笔差额做调整吗?怎么调整一下跟我现在银行明细账余额对上
答: 您好,这个是可以的,按照现在的余额和账上余额差额调整一笔
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一个账户,但是账户里面的钱有三个组成部分,现在要将每个部分的钱分别做账,我应该怎么办? 设三个银行存款明细账可以吗?不行的话,怎么弄啊?
答: 您好!您可以在银行存款下面设3个项目。但是您要能分开核算清楚。

