送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-07 22:45

您好,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入或其他收益。

奋斗在路上 追问

2020-07-07 22:46

在税局申报的时候怎么抵扣

小林老师 解答

2020-07-07 22:50

您好,在主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。

奋斗在路上 追问

2020-07-07 22:53

免税申报表里面的数要自己填么?本期应抵减税额和实际抵减税额怎么填

奋斗在路上 追问

2020-07-07 22:55

是根据3%-1%的增值税减免额在加上480的税控设备么

小林老师 解答

2020-07-07 22:58

您好,免税申报表里面的数要自己填。不好意思,本期应抵减税额和实际抵减税额填写这个业务我不会操作。

奋斗在路上 追问

2020-07-07 22:58

没事,我在问问,谢谢

小林老师 解答

2020-07-07 23:01

您好,真的太不好意思!

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相关问题讨论
您好,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入或其他收益。
2020-07-07 22:45:28
你好,不用做缴纳税金的帐,应交税费-增值税的余额年底结转
2017-07-11 17:14:41
一般不能跨年
2017-06-12 16:41:00
可以全额抵减的 抵减 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2016-05-24 16:15:26
您好,购买的税控设备可以进行抵扣的。
2016-12-13 16:47:16
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