老师您好我是个独企业,与装修公司合作,业务是装修,我给它开票,它打款给我,比如装修款10000,增值税100免征,我交经营所得税,也是装修公司承担,我还是到手10000,我的成本该入哪个数字呢,对方承担的经营所得税我该怎么走账,谢谢

阳光☀️
于2020-07-07 22:11 发布 903次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-07 22:41
你好,你收款开票按收款全部金额入收入,经营所得申报缴纳后入所得税费用,
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你好
借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2022-04-01 22:28:15
你好,去个体户经营所得汇算清缴去更正申报
2022-03-22 09:23:12
你好,同学。
应交增值税384200/1.13*13%%2B12000/1.13*13%%2B98100/1.09*9%-7800
2022-10-26 14:41:18
你好,可以去更正申报
2022-01-11 14:14:10
同学您好,一般是交所得税的,如与收入相关的还得交增值税的
2022-03-11 19:07:46
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阳光☀️ 追问
2020-07-08 09:25
王瑞老师 解答
2020-07-08 09:49