您好,老师,2019.年2月我们公司收到一张运费发票,已经入账并抵扣了进项税额,今天税务局说这张发票有问题要缴销,让进项税额转出,当时分录是借管理费用,借进项税,贷往来,我想问下,现在要怎么做分录
Mingli.Shao
于2020-07-07 18:34 发布 1022次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

借往来,贷进项税额转出,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-07-07 18:37:33

您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20

你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25

您好,第二个是错误的,第一个分录就少做了进项税额转出
正确分录
借 待处理财产损益 142945 贷原材料126500 应交税费-应交增值税-进项税额转出16445
借 管理费用 142945 贷 待处理财产损益142945
2020-01-01 12:55:40

同学你好
进项转出直接做贷进项转出
2021-09-14 15:50:21
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