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薄荷微凉
于2020-07-07 13:18 发布 2153次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-07-07 13:21
你好,付款时借预付账款带贷行存款,,摊销时借管理费用贷预付账款
薄荷微凉 追问
2020-07-07 13:24
好的,谢谢。还有公司收到员工生物津贴9000.我写借银行存款,贷其他应付款。付给员工津贴时扣了500费用,剩余的银转,该如何做账
玲老师 解答
2020-07-07 13:36
你好,为什么要扣500元费用?这500元费用是用到哪里了?
2020-07-07 13:58
是社保费用。当时是这样的,她交社保费用1000.当时从工资里扣掉五百社保费,剩下的五百再从她生育津贴里扣出。这两笔该怎么做账
2020-07-07 14:06
您好,扣款的500元先记,其他应收款,然后发这个津贴的时候扣回来,借其他应付款贷银行存款,其他应收款500元
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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薄荷微凉 追问
2020-07-07 13:24
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2020-07-07 13:36
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玲老师 解答
2020-07-07 14:06