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怜幽草
于2020-07-07 10:49 发布 727次浏览
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-07 11:13
您好,是的,您的理解非常正确。差额征收要交5个点的增值税。
怜幽草 追问
2020-07-07 11:20
那我算销售额30万的时候,比如我开了10300的免税票,我是按10300算还是按10000算呀?
小林老师 解答
2020-07-07 11:22
您好,根据您的描述是按10000。因为10000是您的销售额。
2020-07-07 11:38
哦,也就是说我实际的销售额只有10000,只不过发票上显示免税而已,但我做收入的时候也是只做10000吗?到时候再把300转营业外收入吗?
2020-07-07 11:41
您好,是的!您的理解非常正确。300是国家给予的优惠,但还是属于企业的税费,所以计入其他收益或营业外收入。
2020-07-07 12:30
谢谢老师
2020-07-07 12:37
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!
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小林老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2020-07-07 12:37