上月来料无发票,且生产已经领用。挂暂估,本月冲销。本月又来一批料且无发票,且生产领用。本月末来部分发票。从来料挂暂估到领用,来发票付款。整个流程的分录应该怎么写?
和谐的宝贝
于2020-07-07 10:37 发布 546次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-07 10:41
借原材料 贷应付账款暂估款,借生产成本 贷原材料,来发票 借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数 借原材料 贷应付账款供应商,领用有问题冲掉重新做借生产成本负数 贷原材料 负数,重新做借生产成本 贷原材料
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2020-07-07 10:41:29

你好 生产经营用地支付某项土地补偿款借:无形资产-土地使用权贷:银行存款
2019-08-05 10:44:28

借:制造费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款等
2019-02-11 15:25:16

借:应付账款--面料厂1000 贷:银行1000
2016-03-02 10:43:50

借 无形资产
如果有进项税,就写进项税
贷 银行存款
借 管理费用等(这个看使用部门或者用途)
贷 累计摊销
2019-02-14 20:16:34
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