送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 17:42

你好 正常的话 需要一致的    你留抵的进项税  和你们申报表   一般是一致的    具体看你们做账的情况

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相关问题讨论
你去看进项税额,销项税额等明细是不是一致
2021-02-25 10:12:50
您好 借:应交税费-未交增值税 0.01 贷:营业外收入 0.01 可以这样写分录调整就好了哈
2024-05-20 10:47:30
可以转为营业外收入,这个差额是可以存在的
2024-05-20 10:42:09
你好;  不一致的话 ;  你调整销项税  不行的; 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少?   
2022-04-08 10:36:25
如,你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上,如果以前都交清的情况下,实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29
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