送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-06 16:10

你好  收到时的分录 不变 金额负数

秀丽的小懒虫 追问

2020-07-06 16:11

我是销售方,我现在退款给对方

玲老师 解答

2020-07-06 16:18

您好,做收款相反的分录就可以

秀丽的小懒虫 追问

2020-07-06 16:56

当时收款是借银行存款,贷应收账款,现在退款是借应收账款,贷银行存款吗

秀丽的小懒虫 追问

2020-07-06 16:57

红字发票和蓝字发票我都入账,并且都红冲了收入和成本的

玲老师 解答

2020-07-06 17:09

您好,,如果退回,您的这样的账务处理是对的,

秀丽的小懒虫 追问

2020-07-07 09:43

老师,那我再确定一下。3月开票是借:应收账款贷:主营业务收入应交税金,收到款借:银行存款,贷:应收账款           4月红字发票借:应收账款红字 贷:主营业务收入应交税金红字,    蓝字发票借:应收账款,贷:主营业务收入应交税金。         5月退款借:应收账款 贷:银行存款

玲老师 解答

2020-07-07 09:44

你红冲的那一笔没有红冲贷方的应交税费,其他的都正确

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你好,用你取得的红字信息表在你的开票软件里开红字发票。
2023-10-18 15:58:56
你好,他必须给你红字发票才能冲账
2021-08-08 17:56:03
您好,是的,都可以正常入账的。
2018-08-10 21:31:31
你好 ;    那你 这个发票是跨年了吗 
2021-09-07 08:59:06
你好,开的是专票还是普票的负数发票应该是对方来开的。
2020-07-02 19:36:51
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