送心意

三月清风老师

职称中级会计师,审计师

2020-07-06 11:23

也只能这样处理 把相关附件都完善!

钱六六的晴天 追问

2020-07-06 11:26

之前都是发票入的费用   贷的其他应付款老板  累计了挺多没报销的

三月清风老师 解答

2020-07-06 14:51

分布的冲出去就行了

上传图片  
相关问题讨论
同学.你好 可能是收发押金,或者是借款
2020-07-07 05:54:54
你好,之前用什么还的 你得考虑一下,还款之后,你的其他科目能一致吗?
2019-12-29 14:58:06
您好!这个是发生了什么业务做的分录呢
2019-10-31 10:22:18
如果有年初对接将者50元转到财政拨款结转科目的化就需要做预算会计借:事业支出 贷:资金结存。如过当时没有做对接就不需要做这个账务处理。
2019-05-16 13:06:52
你好,要不然会出现现金是负数,
2019-04-15 10:09:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...