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萌萌萌
于2020-07-06 09:19 发布 1098次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-06 09:20
你好 你们应该加气和实际的发票应该一致的 这样的话 发票就与实际不一致 不应该报销的 你问问加气站那边是不是数据不对
萌萌萌 追问
2020-07-06 09:24
你好,是对方开的,是按照发票走么
meizi老师 解答
2020-07-06 09:27
你好 如果发票是没错的话 就按发票来做账
2020-07-06 14:01
你好,小票上是866.76元,但开发票上是867,按照哪个入账
2020-07-06 14:04
你好 按发票来做账即可 多付款的0.76走账
2020-07-06 14:07
你好,是发票多0.24
2020-07-06 14:10
你好 那你就按发票来做账 然后把少付款的 走营业外收入 。比如 借管理费用-加气费867 贷银行存款 866.76 营业外收入 0.24 如果你们付款是866.76的话
2020-07-06 14:12
你好,如果是实际加气金额866.76但是付款867,没找零,开的发票867呢
2020-07-06 14:17
你好 那你就直接按发票 与实际付款金额做账即可 就不存在营业外收入了 如果个人付款的人不报销的话
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-07-06 14:17