我公司5月-6月都有进项专票,但由于暂未有销项,所以暂时不抵扣增值税进项税额,也没有去增值税发票系统勾选。请问我在申报增值税时,需要填表二中的,待抵扣进项税额吗?

an宝宝
于2020-07-05 15:32 发布 738次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


